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广东博力威科技股份有限公司发布的关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

来源: 广东博力威科技股份有限公司 2024-10-16 1 0 0

博力威公司(证券代码:688345)于2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了股份回购预案。回购方案首次披露日为2024年4月20日,实施期限为2024年4月19日至2024年10月18日。公司计划回购金额为600万元至1200万元,回购价格上限为32元/股,回购股份将用于员工持股计划或股权激励。实际回购情况如下:实际回购股数为308,860股,占总股本的0.3089%,实际回购金额为600.02万元,回购价格区间为14元/股至20.37元/股。回购期间,公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员均未买卖公司股票。回购完成后,有限售条件流通股份为0股,无限售条件流通股份为100,000,000股,其中回购专用证券账户持有308,860股。回购股份将在适宜时机用于员工持股计划或股权激励,如未能在三年内实施并转让完毕,将依法予以注销。回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。


关于北方华锦化学工业股份有限公司发布的2024年三季度报告

来源: 北方华锦化学工业股份有限公司 2024-10-16 56 0 0

华锦股份(证券代码:000059)2024年第三季度财务报告显示,公司营业收入为3,336,926,782.84元,同比下降70.24%;归属于上市公司股东的净利润为-1,146,365,877.22元,同比下降504.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,180,026,650.46元,同比下降530.15%;经营活动产生的现金流量净额为-3,418,500,976.91元,同比下降27.52%。基本每股收益和稀释每股收益均为-0.7167元,同比下降504.61%;加权平均净资产收益率为-8.83%,同比下降10.90%。非经常性损益合计为33,660,773.24元。主要会计数据和财务指标变动原因包括正常生产经营减少和大检修影响产品销量下降等。报告期末普通股股东总数为51,617名,前10名股东包括北方华锦化学工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司和振华石油控股有限公司。季度财务报表详细列出了合并资产负债表、利润表和现金流量表,且第三季度报告未经审计。


关于上海国际机场股份有限公司发布的2024年9月运输生产情况简报

来源: 上海国际机场股份有限公司 2024-10-15 1 0 0

浦东国际机场和虹桥国际机场的最新运营数据显示,浦东机场的飞机起降量为43,397架次,同比增长6.32%;旅客吞吐量为625.45万人次,同比增长21.01%;货邮吞吐量为31.99万吨,同比增长2.83%。其中,境内航线飞机起降量为25,034架次,同比下降6.74%;旅客吞吐量为361.88万人次,同比增长5.32%;货邮吞吐量为3.05万吨,同比下降2.24%。境外航线飞机起降量为18,030架次,同比增长33.50%;旅客吞吐量为263.57万人次,同比增长52.12%;货邮吞吐量为28.94万吨,同比增长3.39%。 虹桥国际机场的飞机起降量为22,274架次,同比增长0.61%;旅客吞吐量为385.61万人次,同比增长9.27%;货邮吞吐量为3.80万吨,同比增长1.99%。其中,境内航线飞机起降量为20,663架次,同比下降0.35%;旅客吞吐量为360.48万人次,同比增长9.32%;货邮吞吐量为3.49万吨,同比下降0.98%。境外航线飞机起降量为1,391架次,同比增长9.79%;旅客吞吐量为25.13万人次,同比增长8.55%;货邮吞吐量为0.32万吨,同比增长60.00%。 以上数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。


关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司发布的2024年前三季度业绩预告

来源: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2024-10-15 1 0 0

2024年1月至9月,公司预计归属于上市公司股东的净利润为18,000万元至21,000万元,同比增长6.92%至24.74%;扣除非经常性损益后的净利润为16,600万元至19,600万元,同比增长1.74%至20.12%。第三季度,归属于上市公司股东的净利润为3,951.96万元至6,951.96万元,同比变化-31.46%至20.58%;扣除非经常性损益后的净利润为3,386.77万元至6,386.77万元,同比变化-38.64%至15.71%。业绩变动主要原因是国内半导体行业市场需求回暖,订单增加,但食品行业下游客户需求减少。尽管如此,公司产品市场占有率提升,保持业绩基本持平。此外,半导体行业业务规模增长显著,但固定资产折旧增加,毛利率下滑。公司加大了研发投入,特别是在半导体行业,导致研发费用上涨。报告期内,公司非经常性损益金额约为1,400万元。业绩预告未经审计机构审计,具体财务数据将在2024年第三季度报告中披露。


威海广泰空港设备股份有限公司发布的关于签订重庆江北机场设备销售合同的公告

来源: 威海广泰空港设备股份有限公司 2024-10-15 1 0 0

公司与重庆机场集团有限公司及两家代理商签订了3份销售合同,总金额为18,161万元,占公司2023年度经审计营业收入的7.55%。合同标的包括飞机客梯车、行动不便旅客登机车、旅客摆渡车、工作人员摆渡车、升降平台车、传送带车、行李牵引车和主力泡沫车等,共计215台/套。交货日期分别为2024年12月31日前和2025年3月30日前。合同将对公司本年度和下一年度的经营业绩产生积极影响,但不会对公司的业务独立性产生重大影响。


关于安泰科技股份有限公司发布的2024年第三季度业绩预告

来源: 安泰科技股份有限公司 2024-10-15 1 0 0

2024年10月15日公告显示,公司2024年1月至9月归属于上市公司股东的净利润预计为33,000万元至34,500万元,同比增长68.93%至76.61%;扣除非经常性损益后的净利润预计为22,010万元至23,510万元,同比增长30.10%至38.97%。2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为4,957万元至6,457万元,同比增长29.05%至68.90%;扣除非经常性损益后的净利润预计为7,906万元至9,406万元,同比增长346.59%至431.33%。业绩变动主要原因是公司加大研发投入,优化产品结构,提升盈利能力,同时因转让安泰环境股权获得投资收益和政府补助增加。非经常性损益项目对净利润影响约为10,990万元,其中转让安泰环境工程技术有限公司14%股权获取的投资收益约为13,059万元,非流动资产处置损益约-3,481万元,政府补助约为1,518万元。具体数据以2024年第三季度报告为准。


关于北方华创科技集团股份有限公司发布的2024年前三季度业绩预告

来源: 北方华创科技集团股份有限公司 2024-10-15 1 0 0

2024年1月至9月,公司预计营业收入为1,883,000万元至2,168,000万元,同比增长29.08%至48.61%;归属于上市公司股东的净利润为413,000万元至475,000万元,同比增长43.19%至64.69%;扣除非经常性损益后的净利润为395,000万元至454,000万元,同比增长49.62%至71.97%;基本每股收益为7.7759元/股至8.9432元/股。2024年第三季度,公司预计营业收入为742,000万元至854,000万元,同比增长20.42%至38.60%;归属于上市公司股东的净利润为156,000万元至179,000万元,同比增长43.78%至64.98%;扣除非经常性损益后的净利润为150,000万元至173,000万元,同比增长45.49%至67.80%;基本每股收益为2.9371元/股至3.3702元/股。业绩变动原因为公司精研客户需求,丰富产品矩阵,拓宽工艺覆盖范围,主营业务保持良好发展态势,市场占有率稳步提升,成本费用率下降,经营效率提高。本次业绩预告未经会计师事务所审计,具体数据以公司披露的《2024年第三季度报告》为准。公告日期为2024年10月15日。


关于烟台民士达特种纸业股份有限公司发布的2024年三季度报告

来源: 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024-10-15 259 0 0

烟台民士达特种纸业股份有限公司(证券代码:833394)的财务报告显示,截至报告期末,公司总资产为868,899,026.89元,同比增长7.00%;归属于上市公司股东的净资产为685,405,339.39元,同比增长6.62%。报告期内,公司实现营业收入281,977,452.71元,同比增长9.10%;归属于上市公司股东的净利润为70,739,037.76元,同比增长10.66%;扣除非经常性损益后的净利润为63,134,879.09元,同比增长27.30%。经营活动产生的现金流量净额为17,906,571.25元,同比下降78.31%;基本每股收益为0.48元,同比下降4.00%。财务数据的重大变动主要受销售货款结算方式、销售商品产生的应收账款、新型功能纸基工程项目建设、预付工程合同款增加等因素影响。非经常性损益合计为9,041,759.88元。公司普通股股东人数为3,311名,其中泰和新材集团股份有限公司持股66.23%。报告还披露了日常性关联交易、公司已披露的承诺事项及资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况。本季度报告未经会计师事务所审计。


湖南泰嘉新材料科技股份有限公司发布的关于2024年三季度报告

来源: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024-10-15 1 0 0

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(证券代码:002843,证券简称:泰嘉股份)发布了2024年财务报告。报告显示,公司营业收入为1,316,206,232.99元,同比下降6.62%;归属于上市公司股东的净利润为66,022,778.14元,同比下降35.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,213,921.70元,同比下降15.21%。经营活动产生的现金流量净额为89,670,123.15元,同比增长325.00%。基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元,同比下降45.83%。加权平均净资产收益率为4.66%,同比下降8.77%。总资产为2,589,114,519.14元,同比下降4.16%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,409,214,812.75元,同比下降2.73%。非经常性损益合计为-1,617,161.29元。报告期末普通股股东总数为18,243户,前三大股东分别为长沙正元企业管理有限公司(持股58,897,350股,占比23.18%)、中联重科股份有限公司(持股48,000,000股,占比18.89%)和邦中投资有限公司(持股17,602,650股,占比6.93%)。报告中未提及其他重要事项。


关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

来源: 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024-10-15 1 0 0

中航上大高温合金材料股份有限公司(简称“上大股份”)将于2024年10月16日在深圳证券交易所创业板上市。股票代码为301522,首次公开发行后总股本为37,186.6667万股,其中新股发行数量为9,296.6667万股。发行价格为6.88元/股,对应2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为20.02倍,低于行业平均静态市盈率和同行业可比公司平均静态市盈率。创业板市场具有较高的投资风险,包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。公司联系方式为河北省清河县挥公大道16号,联系人徐志博,电话(0319)8178 099,传真(0319)8178 098。保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司,联系地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层,联系人白东旭、高嵩,电话010-65051166,传真010-65051156。


关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

来源: 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024-10-15 96 0 0

中航上大高温合金材料股份有限公司(上大股份)专注于高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售,产品广泛应用于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等领域。公司核心技术包括循环再生利用技术、高纯净化熔炼技术、组织均匀性控制技术和难变形合金轧制冷拔技术。2023年营业收入为20.35亿元,净利润为1.50亿元;2022年营业收入为12.86亿元,净利润为1.07亿元;2021年营业收入为9.12亿元,净利润为0.69亿元。公司面临的主要风险包括核心技术泄密、技术与国外差距拉大、毛利率波动、应收账款回收、存货余额较大及跌价、偿债、固定资产折旧金额较大、客户集中度高、税收优惠政策及政府补助、控股股东持股比例较低、内控体系及制度执行、军品业务资质无法续期、社会保险费及住房公积金缴纳合规、知识产权保护和质量安全等。公司计划发行9,296.6667万股,发行价格为6.88元/股,发行市盈率为20.02倍,募集资金将用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目和补充流动资金。


中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

来源: 中航上大高温合金材料股份有限公司 2024-10-15 1 0 0

上大股份(股票代码:301522)将于2024年10月16日在深圳证券交易所创业板上市。发行价格为6.88元/股,发行后总股本为37,186.6667万股,发行数量为9,296.6667万股,其中无限售条件的流通股数量为7,065.0516万股。公司面临业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点,上市初期股票可能存在交易价格大幅波动的风险,存在跌破发行价的风险。募集资金总额为63,961.07万元,扣除发行费用后的净额为54,850.33万元。控股股东及实际控制人为栾东海,发行前直接持有20.17%,通过中和上大间接控制10.65%,合计控制30.82%股份。公司2023年度营业收入为203,463.90万元,归属于母公司股东的净利润为12,779.68万元。公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》中规定的上市标准。保荐人中国国际金融股份有限公司认为发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。公司已开立募集资金专户,并将与保荐人及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。


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民航局财务司发布关于2025年民航发展基金相关补贴资金预算方案的公示

来源: 中国民航局 2024-10-15 1898 0 0

根据相关管理办法和规定,民航局财务司审核并编制了2025年民航通用航空、中小机场、安全专业项目和教育培训资金预算方案,并于2024年10月14日至23日进行公示。公示期间,如有异议,可通过书面形式向民航局财务司提出。联系方式包括电话、传真及电子邮箱。此次公示涉及通用航空发展、中小机场补贴、民航安全能力建设及教育培训专项资金预算方案。


中航电测仪器股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计的公告

来源: 中航电测仪器股份有限公司 2024-10-14 0 0 0

中航电测仪器股份有限公司拟通过发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权,使后者成为其全资子公司。为此,公司将与航空工业签署《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》,涵盖机器设备、航空产品购销及技术服务、加工服务等内容,定价依据政府定价、市场价格等原则确定,结算方式按具体合同执行,协议自双方签字盖章、公司内部批准及股权变更登记完成之日起生效,有效期三年。预计2024年度关联交易金额将显著增加,旨在利用双方技术与专业优势,提升生产经营效率,确保公司科研生产任务的完成。独立董事认为此交易遵循公平、公正原则,有利于公司资源优化配置和持续发展。2024年初至公告日,公司与航空工业及其所属单位累计发生关联交易总额为32,985万元。


中航电测仪器股份有限公司公布的关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

来源: 中航电测仪器股份有限公司 2024-10-14 1 0 0

中航电测仪器股份有限公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权,重组完成后,后者将成为公司全资子公司。公司拟与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》,规范公司及子公司与航空工业财务之间的金融服务关联交易。航空工业财务是经批准的非银行金融机构,实际控制人为航空工业。协议内容包括公司在航空工业财务开立账户,接受存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函等服务,定价遵循市场原则,确保公允。协议自满足一定条件后生效,有效期为三年。公司已制定风险处置预案,并将做好相关风险防范及处置工作。签订协议旨在满足公司资金规模效益,加速资金周转,节约交易成本和费用,提高资金运作效率。截至公告披露日,公司尚未与航空工业财务发生相关金融服务业务。独立董事认为交易符合公开、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的利益。公告日期为2024年10月12日。